您好,这个的话,是必须结账完,才可以看到的
老师你好,我要建立帐套,接账前的银行存款是2百万。实际对账单银行存款余额是10万。具体查不出什么原因对不上。那我接这个账能不能在银行存款下设置一个二级明细:银行存款结账数把他之前系统里的银行存款金额写上,然后我在设置一个二级明细科目:银行存款1.从我做账时我就把银行的进和支都用银行存款一来体现这样能分开就能每个月和银行对账单对上了,这样可以吗老师
老师请问一下做账的账面是11589.9的但是老板提供过来的银行流水余额是11801.9,那个我要怎样才能调平银行存款余额是11801.9吗,差额我该做多少吗,分录是做借营业外支出212 贷银行存款:212吗是这样吗,我做出来的余额怎么还是对不上11801.9呢
老师,想问一下,2019年银行开户了有流水,但是都没有做账,同事不知道,做了20年的账,现在银行余额跟账上的余额对不上,要怎么调呢?可以直接做以前年度损益,银行存款调平吗?
老师,我们日常收入按自然月与银行相符(最后一日收入上账为下月,但我们做现金了)。 现在有网络卖药收入,他想按自然月定收,但最后一日收入直接是在网银中下月上账。 提问:我们想按整月入网络收入,但碍于银行对账以前都是核对一致结账,没有银行金额差这么一笔,用银行余额调节表过。 怎么办?
老师。我马上入职一家建筑分公司,然后公司快15、6年的账了。我去接手的话我是等去年12月的账做完结完账之后,拉出来科目余额表建一本新的账还是按之前的继续往下做比较好呢?交接的时候是不是把科目余额表也拉出来做个交接呢?还有银行账,我是不是把银行u盾里看下账户余额和用友软件那家银行的余额对下就行了吗?
老师,我们公司是分包单位,挂靠上家公司做业务,现在需要上家公司给我们工人代发工资,要怎样打款给上家公司才好做账
老师您好!我们24年10月抵扣一张失联发票金额10000,25年1月申报期做的进项转出,已补交增值税,税管员让更正24年4季度季报,请问我要更正哪些表?
老师公司有异地项目,预交了企业所得税,但是公司年底账面亏损,怎么才能不退税呢
老师!商贸销售公司二月还有之前遗留的二十几万销售发票要开,由于是零库存,至今还没有客户下单导致没有进项票,一般这种问题该怎么处理呢?
老师有异地项目,预交了企业所得税,但是年底公司账面亏损,怎样才能不退企业所得税税
老师您好,我们是一般纳税人企业,我们24年6月的时候支付了一笔财务服务费,当时不清楚这笔付费是什么费用,就按照财务费记录的。借:财务费用-服务费40万,贷:银行存款40万。后来24年7月开始对方这个公司持续每个月都给我们开了专票,我们因为没有销项票,所以一直也没有做勾选进项票的动作。现在我们想着先把这个记入到应付账款科目,借:应付账款40万,贷财务费用(红字40万),后期如果用票的话再记:借:主营业务成,应交税费-应交增值税(进项),贷:应付账款40万,这样可以吗。
老师,请问现在网上能查到的所得税税负率(如批发业1%)是用25%算出来的吗?
老师,怎么把视频插入到word文档里面?
建筑服务:A项目分包款开票成本,能作为B项目分包款成本扣除缴增值税吗
老师好,我是小规模纳税人,目前税务要求自查,补缴2022年企业所得税及滞纳金的会计分录怎么做?谢谢。
这个汇兑损益差额也是要结完账看出来吗?然后再反结账,手动记一笔汇兑损益再结账。
对的,是这样处理的
好的,谢谢老师
不客气的,早点休息