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老师。我马上入职一家建筑分公司,然后公司快15、6年的账了。我去接手的话我是等去年12月的账做完结完账之后,拉出来科目余额表建一本新的账还是按之前的继续往下做比较好呢?交接的时候是不是把科目余额表也拉出来做个交接呢?还有银行账,我是不是把银行u盾里看下账户余额和用友软件那家银行的余额对下就行了吗?

2023-01-11 16:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-11 16:13

你好,做完结完账之后,拉出来科目余额表建一本新的,交接的时候科目余额表需要对

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快账用户3612 追问 2023-01-11 18:37

好的。交接的话除了银行u盾,软件还有会计凭证还有哪些要交接啊?

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齐红老师 解答 2023-01-11 19:51

明细账,总账,申报表,一般纳税人还有抵扣联发票登记簿

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你好,做完结完账之后,拉出来科目余额表建一本新的,交接的时候科目余额表需要对
2023-01-11
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
同学你好,如果是单机版的,就没有问题,否则,有影响的,要打印出来核对一下的。
2021-03-22
您好,建议与领导沟通,换了系统账也不能一笔勾销
2021-03-19
同学你好,你的做法是正确的。新建账套,然后按照科目余额表录好期初数据,进行初始化,就可以了。
2020-09-10
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