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老师,我们公司收购了一家公司,我们是2020.4月开始接手做内账,但是之前这家公司是没有做过内账的,他那边移交给我们的基本户银行卡有几毛钱的余额,还有两张老板的私人卡也有点余额,那我们从4月开始建账的话,这个余额录入期初数据又会不平,那应该怎么做才能把这个余额做进去呢?

2020-10-11 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-11 13:12

你好,没有库存到其他数据吗?可以记录未分配利润这个差额。

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快账用户8255 追问 2020-10-11 13:12

没有,该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2020-10-11 13:18

你好,贷方可以倒挤到未分配利润里面

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快账用户8255 追问 2020-10-11 13:19

就是先建账,然后再做一笔调整的分录吗?,借方:银行存款,贷方,利润分配~未分配利润吗?

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齐红老师 解答 2020-10-11 13:24

您好,可以直接录入期初余额的。

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你好,没有库存到其他数据吗?可以记录未分配利润这个差额。
2020-10-11
你好     你们截止到 2020.12月末  只有银行存款有余额吗 ?   你这样录入会试算不平衡的。 你们利润   也没有金额出来吗  
2021-03-17
第一情况,要根据银行回单和对账单问清原因,补一下凭证,如果对方不配合,你直接把银行金额写对了,用其他应付款做个平衡调整。之前的账你就不方便管了,后面的账做对了。 第二个情况,把今年的银行对账单理一下,按实际发生做一个凭证并计税,在十一月申报完整。
2022-11-27
你好 是的 一般这个情况你只能先根据他的余额来建账 后面再根据实际情况去调整的 你建账后先核查一下做的账吧 跟实际不相符 肯定是错了的
2024-03-19
你好 最好是和他们要一份期末余额表 要是很多科目 您没有明细科目
2021-06-02
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