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老师,我们企业21亏损没有交过所得税,22年因为有异地经营的项目预交了企业所得税,而且今年一季度还是亏损,会不会退税啊
老师,我们企业21亏损没有交过所得税,22年因为有异地经营的项目预交了企业所得税,而且今年一季度还是亏损,咋操作能不退税
老师,我们企业21亏损没有交过所得税,22年因为有异地经营的项目预交了企业所得税,而且今年一季度还是亏损,咋操作能不退税
老师,我们公司去年亏损,今年一季度盈利,有企业所得税预缴,是不是要先预缴,到今年年底了才能弥补亏损呢
老师,我公司目前是亏损状态,而且进项也足够,不交企业所得税和增值税这些,但是我们现在有异地项目,存在预交的情况,那这部分我们需要预交了的增值税就相当于我们留存备抵了是吧,预交企业所得和增值税这块又怎么做账呢
A公司委托C公司,由B公司公户支付到C公司员工的私人账户上。C公司开票给A公司。这中间有什么税务风险,该如何更改?
老师,这个是主观题,打问号的那个390是怎么计算出来的呢?
老师您好,我还有最后一个问题,使用暂估成本的话,是之后每个月都必须暂估吗?还是有需要的时候暂估就行,不会被认定为虚假暂估成本吧?
老师,个体户计提工资,可以从法人微信和个人卡发放吗?
固定资产清单的固定资产原值和累计折旧与总账不一样,该怎么查原因?
老师资产负债表里应交税费有金额,都包括什么费用呢
老师,请教一下,今年年终奖一月份发放了一笔,二月份又发了一笔,可以把2月发的一笔合并放在报税期1月去申报吗?
老师您好,有实物问题想请教一下
老师,公司汇钱给供应商,然后又被退回了,这要做分录吗?
我收到一张修建房子的发票金额为10万 款未付 入账分录应该是 借:在建工程10万 贷:应付款 10万 对吗? 其次付款的时候是 借:应付款6万 贷:银行存款6万 因为只付了6万,但是我之前是有12万的专门针对这个项目的专项款进来 是不是在支付的时候同时就要冲6万的专项应付款?分录为 借转项应付6万 贷:主营业务成本 6万? 请问这样对吗
您好,当我们有无票费用来调增 。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
没有无票费用,而且账面亏损好几十万呢
您好,我知道没有无票, 我们是假定有,不是不想退税么,就要调增,不过我们亏这么多,调增也太多了,调增后是亏没有了,以后也不能弥补
调增的情况下,还的保证以前年度亏损都得弥补了对吗
您好,是的,我们亏这么多,很难操作, 我们账是真实的,就退税好了
这样会不会税务局查账呀
您好,退税被查概率很大,我就是这样被查了
咋怎么办?
我们项目竣工好久了!现在换在做工资,工资做今年的,还是项目在建期的!
您好,让他查,账是真的,我被查也没罚多少,交了2000元个税,是业务招待费没交个税
老师上面这个问题能帮我说一下吗?
您好,好的,我们同时发信息,当时看不到,不是有意不回复 我们这个账有点乱哦,项目都完成本,工资还在计提呀,还是调增吧,这个账被查可不是补一点点税