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老师。我想问一下,我这边是开免税发票,进来的是专票,然后我这边是抵扣掉进项转出了,但是退货要红冲,所以现在申报表和账应该怎么做呢?

2023-12-07 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 17:01

您好,原来蓝字的部分,红字冲回填写红字

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快账用户7176 追问 2023-12-07 17:02

分录和申报表怎么填

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齐红老师 解答 2023-12-07 17:03

原来怎么做的,蓝字的部分红字冲回,都填写红字即可

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快账用户7176 追问 2023-12-07 17:08

之前进项税额转出来了

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齐红老师 解答 2023-12-07 17:40

您好,那就再红字冲回转出的分录

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您好,原来蓝字的部分,红字冲回填写红字
2023-12-07
你好,如果是购买货物的,借预付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出
2022-07-14
你好,专票不可能是免税的。
2023-12-06
同学您好,拿到红票, 借:原材料 负数 应交税费-应交增值税-进项税额转出 负数 贷:应付账款 负数
2023-09-27
啊,你可以先暂估的,后期发票到了再红冲暂估再做发票的。
2023-04-27
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