同学,你好 这个没关系的,你备注就这么写:24年有暂估今年1到3月有成本票开过来
【江西税务】尊敬的纳税人: 您好! 2021年度企业所得税汇算清缴网上申报已正式开通,鉴于系统发现贵企业当前取得的发票金额与预缴申报的成本费用金额差异较大,根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)有关规定,建议贵企业于2021年度企业所得税汇算清缴期结束前及时取得真实、合法、有效的税前扣除凭证,以免造成企业所得税税前扣除涉税风险。 您好老师,收到这样一条信息有什么风险?
老师,今年3月,我们对2022年及以前年的账做了大的调整,我们是商贸公司,主要调整的是暂估金额,以前暂估不实的都重新按发票金额做了暂估,并且调整了成本,,这样导致2022年4季度及以前年,已经报给税局的季报表和改过后的报表不一致了。。。请问下,我汇算清缴时怎么办??报年报怎么报? 如果要去税局改22年申报过的数据,改动大,会不会引起注意??如果不改,,成本可能会在2023年度,没有收入的情况下,主营业务成本有数字。。请问老师有没有什么好的办法??
老师:您好!名下有两处经营所得,分别是核定征收和查账征收的个体,所以要申报个人经营所得C表,核定征收的个体是去年9月份注册的,10月份(第四季度)申请了核定,按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册,系统自动10月份申报了经营所得A表,所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收,无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后,税务要求到线下柜台申报经营所得B表,才可以申报经营所得C表,请问老师,我这家个体是核定征收的,开票金额没有超核定金额,那这份经营所得的B表该如何填写相关收入,成本,等数据?
老师:您好!名下有两处经营所得,分别是核定征收和查账征收的个体,所以要申报个人经营所得C表,核定征收的个体是去年9月份注册的,10月份(第四季度)申请了核定,按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册,系统自动10月份申报了经营所得A表,所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收,无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后,税务要求到线下柜台申报经营所得B表,才可以申报经营所得C表,请问老师,我这家个体是核定征收的,开票金额没有超核定金额,那这份经营所得的B表该如何填写相关收入,成本,等数据?
合伙企业,经营所得,年度汇缴申报1.截止日期也是2025.3.31对吗?2.税款所属期2024年度,收入总额,成本费用,利润总额都是填24年度累计数对吧?3.24年中间股东有变更过,这次汇算清缴,就按照24年最后一次税务登记的股东来进行汇算清缴,对吗?4.提示合伙人预缴纳税申报的分配比例合计不足100%,请核实。有自然人股东,也有法人股东,这个没有关系吧
24年管理费用做多了,现在怎么调账
找朴老师回答我的问题
请问老师,单位有预收款,餐费的,金额小于100元的,很久都没有来消费,转到营业外收入了,请问涉及缴纳销项税么?
其他应款科目余额表出现负数怎么往来重分类啊?
应收帐款科目余额表出现负数怎么往来重分类啊
老师 麻烦这题帮我讲解一下 谢谢
个税端登录进去没有经营所得怎么办? 上面只有代扣代缴
老师如果一个人在2处以上发工资,这个税咋报合适,5000那个门槛只能在一处扣除吗,比如A单位高校劳务派遣,B单位实际是自己亲戚公司想做高工资,B公司这个公司工资如何申报避免让A单位知道,咋报即合理又避免不必要的麻烦
做账的时候收入正常做了增值税少计提以至于出现应交税费应交增值税出现负数怎么补救
跨境电商确认收入汇率采用时间为离岸当天的还是月初1号的买入价/卖出价/中间价?
谢谢老师
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!
一般这种情况会引起税管员注意吗
同学,你好 不会的,这个差异大部分企业都会有的
老师在麻烦问您下,这个填24年4季度申报一样的数值吗?因为有调增额,有点弄不好
同学,你好 你是要填什么表? 所得税汇算表吗?
是的汇算清缴成本费用
是这个成本费用
同学,你好 你这个表完整的发一下
老师收入总额和成本费用填24年第四季度的数值,把纳税调增的金额填纳税调整增加额这对吗?
同学,你好 收入总额和成本费用填24年第四季度的数值,把纳税调增的金额填纳税调整增加额这对吗? 对的
谢谢您了
不客气,回答满意麻烦5星好评,十分感谢!