你好,你认证了要你方先开具红字信息表,对方才能开具红字发票
老师,早上好!我这边是深圳企业,供应商给我公司的进项票有误,但是我这边又认证了。现在想做红冲是不是需要我这边先申请红冲,供应商那边才能重新开具正确的发票过来?我的理解是供应商那边可以直接申请红冲的
增值税申报附表二有个红字专用发票信息表注明的进项税额,老师讲解时说:供应商开给我们的票,我们认证抵扣了,而供应商又开貝了红字发票的在这栏填,我想问的问题是:供应商不通过我们这边同意。他就可以开具红字发票吗?
你好,老师,请问一下,上个月收到供应商开具的发票,本月已认证报税,现在供应商发现发票开具的发票开错了,需要红冲重新开,那需要如何操作呀?是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊?供应商要求我们开,但是我们不清楚如何操作,他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师你好,外贸企业收到供应商的发票,已经退税勾选也确认了,后面我申请了撤销进货凭证,现在是不是把这个发票退回给供应商重新开具就可以了吗?我们这边还需要做什么处理吗?
老师,我这边是建筑行业的,去年有家进项普票入账了,今年老板说和供应商那边什么问题,需要把一部分踢出来红冲,被踢出来的去年那部分先暂估,今年红冲本月重新开完冲这个暂估可以吗?
我先开具红字信息表需要用税盘对吗?然后按步骤开具就可以了是吗?
是的,红字信息表需要用税控盘,按照步骤开具就可以了
好的,谢谢!
不客气祝你学习愉快!