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暂估的票未到,汇算清缴调增了,呃,应付账款暂估就这么放着吗?还是需要怎么处理?

2023-11-27 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-27 09:00

这样的,后面付款的时候再做付款分录就行了。

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快账用户7132 追问 2023-11-27 09:01

要是没有付款了呢,是暂估的多了

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齐红老师 解答 2023-11-27 09:03

没有付款这个科目就挂着。占估的多了,这个是需要真实的,暂估的多了,那就红冲。

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快账用户7132 追问 2023-11-27 09:04

就一直这么挂着,有问题吗?什么叫多了就红冲啊?

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齐红老师 解答 2023-11-27 09:07

暂估错的可以红冲。不然就支付,付钱的时候再充应收账款。 或者是回来发票的时候,红冲暂估的分路再按发票入账。

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这样的,后面付款的时候再做付款分录就行了。
2023-11-27
你好; 那你调增即可。 之后会收到不
2022-06-07
你好,是确定不会取得发票了吗? 
2022-01-12
你好,这个业务是虚增的吗?如果是虚增的,需要红冲借应付账款贷利润分配未分配利润
2022-05-11
你好,实际这个有业务吗?如果实际有业务的不需要,如果你是虚增的话,你挂着应付账款暂估以后也不需要支付的这种需要。
2023-05-22
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