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老师,你好。我们单位收到一张增值税专用发票,做库存商品的,这个用于赠送客户,进项税没法抵扣,这张凭证分录应该怎么做?

2023-11-24 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-24 16:18

你好,进项不抵扣,就这样做分录 借:库存商品,贷:银行存款等科目 

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快账用户8368 追问 2023-11-24 16:20

这张发票需要认证吗?

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齐红老师 解答 2023-11-24 16:20

你好,进项不抵扣,是不需要认证的 

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你好,进项不抵扣,就这样做分录 借:库存商品,贷:银行存款等科目 
2023-11-24
借原材料或者费用 应交税费应交增值税待抵扣
2022-10-13
你好  视同销售了。  借销售费用贷主营业务收入  应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品   
2021-05-08
借应付账款, 借主营业务成本,负数 贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-25
补上就可以,借xx 进项税额 贷其他应付款
2020-10-11
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