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老师,我们购买办公用品收到专用发票,专用发票本月已经认证了, 但是本月没有那么多销项,本月不想抵扣这张专票,想以后有销项的时候在抵扣,分录是这样吗? 借:管理费用 应交税费_应交增值税进项税额 贷 银行存款 分录对吗?

2021-11-26 07:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-26 07:14

你好,如果不想抵扣的话,就计入到应交税费,应交增值税待认证进项税额。

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快账用户3808 追问 2021-11-26 07:15

已经认证过了

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齐红老师 解答 2021-11-26 07:17

你已经认证的话就是需要抵扣的。

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快账用户3808 追问 2021-11-26 07:33

本月抵扣完了,本月没有销项,报表上会在期末留抵显示,然后下个月有销项,在抵扣是吗?

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齐红老师 解答 2021-11-26 07:33

对,形成留抵进项税额,下个月再抵扣。

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你好,如果不想抵扣的话,就计入到应交税费,应交增值税待认证进项税额。
2021-11-26
是的,就是那样处理,你很棒
2022-01-05
您好,如果没认证,就直接全额入费用就行了, 建议还是认证,在做转出。这样就是您描述的分录
2020-09-04
同学 你这个分录是正确的。
2021-07-06
对的,是的,是这么做的。
2022-10-15
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