同学 你这个分录是正确的。
老师,专票我勾选认证,但这月未有销项,所以就未抵扣,但我记的分录是 借:库存商品1000 应交税费_应交增值税_进项税130 贷:银行存款1130 这样对吗?
一般纳税人开出的普票可以这样做分录吗? 借:银行存款1130 贷:主营业务收入1000 应交税费~应交增值税~销项税130 如果可以,这130可以抵扣进项吗?
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
老师,我购进的时候做借库存商品,应交税费待认证进项税,贷银行存款,我转出第一,借库存商品,贷应交税费进项税额转出,第二,借应交税费进项税额转出,贷应交税费未交增值税,第三是结转,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税进项税,这样就对了吧
老师,不得抵扣进项的分录 ①取得专票 借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷银行存款 ②税务机关认证 借应交税费-应交增值税(进项税额) 贷应交税费-待认证进项税额 ③进项转出 借库存商品 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出) 老师这个分录对吗?②跟③这个后面的(进项税额)跟(进项税额转出)他两也没相抵啊?
老师你好,员工退休因缴费年限不足,补缴了部分医保这个医保应该有企业还是个人承担,不足年限是因为个人原因
老板一般在北京会偶尔来山东出差,结果呢 因为现在有业务要长期出差到山东 所以就租房子住宿,那么这会计分录怎么写啊 借 管理费用 贷方 计入应付职工薪酬——福利费吗 还是说直接 贷方 银行存款 不用过渡科目来过渡了啊
表格的应付工资 总数,跟电子税务局的本期收入总额,能对上。为什么税款对不上
老师,打印的说不带红章的预览铁路电子客票,可以做账吗?
问下老师,购买电脑,和金蝶财务软件。是计入办公费还是固定资产无形资产。因为价值不高。加起来两三千块钱
老师,我们公司种植韭菜苗,销售的韭菜苗可以用哪个会计科目
出口退税,增值税专用发票管理,进项发票没有自动出来怎么办?如何配单
中医诊所是免征的小规模企业,需要另外请财务人员做成本支出收入流水账吗。开业一年多,是亏损状态
老师,我公司(民企)有一笔2021年的销售发票,会计多开了60多万,如果现在红冲,会有什么风险吗
请问固定资产折旧无人机是借:固定资产6104.43 应交税费应交增值税进项税793.57 贷:预付账款6898,请问每月折旧是按6104.43/12/3还是按6898/12/3
老师,不用进“进项税未抵扣”这个科目吗
同学 也可以这么做: 借:库存商品1000 应交税费_应交增值税_已经认证待抵扣进项税130 贷:银行存款1130 但如果没有销项的情况下,不影响的。
谢谢,老师
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