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老板一般在北京会偶尔来山东出差,结果呢 因为现在有业务要长期出差到山东 所以就租房子住宿,那么这会计分录怎么写啊 借 管理费用 贷方 计入应付职工薪酬——福利费吗 还是说直接 贷方 银行存款 不用过渡科目来过渡了啊

2025-03-31 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-31 15:39

你好第一个分录对,第2个借应付职工薪酬贷银行存款

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快账用户3839 追问 2025-03-31 15:40

可以用长期待摊费用这个科目吗? 

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:41

超过3年才可以用的

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快账用户3839 追问 2025-03-31 15:44

借 管理费用 贷 应付职工薪酬——福利费 借 应付职工薪酬——福利费 贷 银行存款 但是我们是预付一年租金的形式

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:45

你可以用待摊费用过度一下

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快账用户3839 追问 2025-03-31 15:47

借 管理费用  贷 长期待摊费用 借 长期待摊费用 贷 银行存款

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快账用户3839 追问 2025-03-31 15:47

这样子吗

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:47

不可以的,这个分录不对

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快账用户3839 追问 2025-03-31 15:49

那能麻烦老师给个比较标准的吧 预付一年租金给老板住 

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:50

借预付账款贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款

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快账用户3839 追问 2025-03-31 15:52

那不是就没有体现到底是最后这个成本是属于管理费用 销售费用 还是财务费用了吗?

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齐红老师 解答 2025-03-31 15:52

借管理费用贷预付账款

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你好,同学,你第一第二小段的描述完全正确, 针对你目前的情况,我觉得如果可以最好反结账从头重新记账,因为你这种操作是完全不合规的,有私设小金库的嫌疑。
2020-12-30
1.问题是什么 2.要开发票的,没有发票做费用要调增的 3.没有发票都是要调增的
2020-09-01
同学你好 上面的开始说的对,分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳 你们是什么准则就用什么科目,不用改 实操有建筑行业的,也有课程
2020-10-09
那你这如果应交税费,增值税总的二级余额是一致的就没问题的。 贷方余额是要交的税,借方就是留抵的金额。你是按总的二级是否正确来分析
2020-10-06
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