你好,是按每月折旧是按6104.43/12/3计算
我公司一项固定资产12月份卖了,我1.借应该存款 贷固定资产清理 应交增值税销项 2.借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产。分录是这样做的,我12月份账上还是仍然计提折旧,但是我这样做固定资产原值和累计折旧科目余额和我账上对不上呢
老师你好,请问下1、18年购进的固定资产因为质量问题退回,记借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产原值,记借:营业外支出 贷:固定资产清理。2、又重新买了一台,但是原固定资产销售方先开了张红字发票给我们,记借:固定资产(红字) 借:应交税费-进项转出(红字) 贷:应付账款(红字)。3、收到新的固定资产发票,记借:固定资产 借:应交税费-进项税额 贷:应付账款。现在的问题是退回的固定资产原值重复记账,导致年末原值不符,怎么调整。
固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
请问:到底是计入“管理费用”还是“固定资产”账户? 答:打印机属于固定资产中的电子设备类,在会计核算时应该计入“固定资产”账户,账务处理如下: 借:固定资产-打印机 2000元 贷:银行存款 2000元 然后按照税法规定的最低年限按月折旧(假如按照3年折旧,预计净残值率按照5%) 借:管理费用-折旧费 79.16元 贷:累计折旧 79.16元 这个79.16怎么算
请问,分期购入挖机,11月付款了,但是没有收到发票,做账 借 长期应付款 贷 固定资产,12月收到专票,是借 应交税费_应交增值税_进项税额 贷 长期应付款 吗
3月社保未缴纳,这个月出现的滞纳金,凭证怎么做?
正常薪金个税汇率表,年终奖金分开计税个税汇率表
老师你好,其他应付款医保有余额,前期应该存在差错,但是现在核对不出来,想把差额处理,该怎么办
24年中级会计证拿到了,有技能补贴可以领嘛
老师,水产养殖用品开农产品可以吗,免税吗
老师,合作社24年购入的农机设备以入固定资产,25年2月收到的农机购置补贴是冲固定资产还是做营业外收入,可以直接冲固定资产吗,税务会有什么风险吗
公司某个员工,平时拿来发票报销,我们入账时用其他应付款-员工名字,3月份,这位员工跟公司借了一笔钱,后期会还上,我还能继续沿用其他应付款吗?还是说一定要用其他应收款
我家是个体户,对方给我开发票,有个选项,是自然和非自然人? 我选择自然人,对吗?
老师我们公司网站嫁接的微信商户,运营账户里的余额是1000,账上的是229,怎么给调整一致?
新公司是一般纳税人,开的专票发票我看到纸质发票有三联,其中一联是购买方的抵扣联,但是电子的专票没有抵扣联是吧?
啊,那我折旧错了怎么办我是按预付账款算的折旧
直接冲多计提的折旧费用
24年的折旧多了,在25年直接冲吗,怎么做分录呢
现在还没做汇算和1季度的申报,直接在12月冲多计提的折旧
不想改报表的话,能在25年本月做借:累计折旧 贷:以前年度损益调整吗
还是要修改24年的财务报表,然后再做汇算