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有一笔费用,专票来了发现不能抵扣。请问会计分录这样做对吗。 (借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 【我们公司是先做账后认证的。发票暂时还没认证。那发票没认证就是没抵扣,是不是就不用转出】 有点懵,把自己绕晕了,麻烦老师们指教一下。

2020-09-04 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-04 15:05

您好,如果没认证,就直接全额入费用就行了, 建议还是认证,在做转出。这样就是您描述的分录

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快账用户9967 追问 2020-09-04 15:06

你好,那我们是先做账后认证是可以的吗?

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齐红老师 解答 2020-09-04 15:07

对,建议这样做。滞留增值税专票太多也不好

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您好,如果没认证,就直接全额入费用就行了, 建议还是认证,在做转出。这样就是您描述的分录
2020-09-04
你好!月底的这个没有要求这样做,但是你要这样也可以。
2021-03-03
没问题,可以这么做账的
2023-04-16
你好,分录可以这么做的,你是提前做了。
2021-09-10
同学你好 对的 是这样做的
2022-12-07
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