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老师好,我们有一笔进项票,已在认证系统认证抵扣,现在领导让进项转出,那做分录是: 1、借:销售费用 100 应交税费—应交增值税(进项税额)13 贷:银行存款 113 2、借:销售费用 13 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出 13 老师,这样对吗

2022-12-07 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 11:01

同学你好 对的 是这样做的

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快账用户5260 追问 2022-12-07 11:04

假如这笔业务在认证系统认证,选择认证不抵扣的话,那么分录就是: 借:销售费用113 贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出 13 银行存款 100

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齐红老师 解答 2022-12-07 11:11

同学你好 不是 这个分录不对 需要先 借销售费用100 借进项13 贷银行存款113 借销售费用13 贷进项转出13

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快账用户5260 追问 2022-12-07 11:15

您的意思是发票在认证系统认证抵扣的分录与认证不抵扣的分录一样吗

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齐红老师 解答 2022-12-07 11:20

同学你好 对的 不抵扣要转出到成本或者费用

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快账用户5260 追问 2022-12-07 11:24

发票在认证系统认证抵扣与认证不抵扣这两种方式做分录都是一样的,那在电子税局填报时呢?是怎么填报的?

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齐红老师 解答 2022-12-07 11:28

同学你好 对的 不抵扣需要进项转出 多了一个分录

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同学你好 对的 是这样做的
2022-12-07
你好;    没有认证做  ; 应交税费-待认证进项税去 ; 你直接做进项税不对的   
2022-06-14
你好?实际业务可以这样处理
2024-11-10
就按照第一方案处理就行。
2021-11-06
对的,是的,是这么做的。
2023-02-03
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