同学,你好 借:应交税费-应交增值税-进项税额 负数 贷:应交税费-待抵扣进项税额 负数
老师您好,收到增值税专票后未付款,但已勾选认证了,并做账:借:应交税费-应交增值税-进项税额;贷:应交税费-待认证进项税额,后来这张发票冲红了,我是不是应该做:借:应交税费-应交增值税-进项税额 负数 ;贷:应交税费-待认证进项税额 负数,这样做对不对呢》
老师,我没有收到对方发票,但是认证了这个票,当时分录是这样写的,借应交税费-进项税,贷:应交税费待抵扣进项税,到时候收到发票怎么做账
老师,一般纳税人,本月有进项,没销项。收到发票做分录,借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款下个月勾选抵扣后的分录是借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待认证进项税额老师,我这样做对不对?
老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票现在记的都是待抵扣进项税额 进项发票都做了认证 我们3月份开了一张有税额的发票 增值税是240 领导说让把这笔税额用待抵扣给抵了 我做的分录: 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应交税金-待抵扣进项税额 借:应交税金-应交增值税-销项税额 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗 谢谢老师
老师,我平时认证发票的分录是这样写的 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 但是这个月收到一张红字发票 我该怎么做分录
小菲老师,接上刚刚的问题
老师,房屋赠与,继承,交房产税吗?
临时工劳务报酬这部分工资计提发放分录怎么做?
出口退税收汇情况表填写完了后,上传收汇凭证是在哪里?
年报职工薪酬里的社保怎么取数?
老师,我们种草莓。销售草莓苗,开发票,选什么税收编码啊
公司问员工借钱,员工转款到公司账户,用途:借款,公司需要缴纳印花税吗?
老师您好!你刚才说个税没有申报错,只是记账凭证时间做错了,是这个意思吗,其实记账凭证实际计提工资就是9月工资,在10月计提的,10月发放的,我看了前面的账,就是这样处理的,
个体户核定征收,只要不开发票,就不缴税对吗?
老师,我司目前只有装修的支出,租房的支出,交通费差旅费的支出,还有网银手续费的支出,没有收入,那利润总额,净利润是为零 还是为负数
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