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老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款10万,2我们用9万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的一万交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款10万的那家公司,现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白

2023-11-21 12:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-21 12:05

你们收款 借银行存款 10贷其他应付款10 你们买车借固定资产 10贷银行存款10 过户给对方 借其他应付款10 贷固定资产10

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快账用户9541 追问 2023-11-21 12:06

1借:银行存款10000贷预收账款10000 2借:固定资产79646.02进项税10353.98贷银行存款90000 3购置税:借固定资产10000贷银行存款10000 4过户借固定资产清理100000 贷固定资产100000 借预收账款100000贷固定资产清理100000 老师看下我这么做有没有问题?

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快账用户9541 追问 2023-11-21 12:07

中间还交了购置税

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齐红老师 解答 2023-11-21 12:07

你这么做账的话也可以的

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快账用户9541 追问 2023-11-21 12:09

但是最后一笔我们没有给对方开具发票,那必须要有销项税吗?

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齐红老师 解答 2023-11-21 12:11

你没有开发票也是需要销项税额的

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快账用户9541 追问 2023-11-21 12:12

那咋处理呢?我不知道,

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齐红老师 解答 2023-11-21 12:13

你们收款 借银行存款 10贷其他应付款10 你们买车借固定资产 10贷银行存款10 过户给对方 借其他应付款10 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 借固定资产清理 贷固定资产

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快账用户9541 追问 2023-11-21 12:18

可是我们过户没有开销项发票,那现在自己财务软件里面写了销项税,那报税不一致啊!报税咋办?我们做固定资产还交了购置税,那还有交购置税呢!

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齐红老师 解答 2023-11-21 12:18

购置税计入固定资产了,这些实无票收入申报的

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快账用户9541 追问 2023-11-21 12:24

那就是说申报时在无票收入栏填写?

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齐红老师 解答 2023-11-21 12:25

对,咱没开票收入里面填写的,相当于是就把这个车给卖了

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快账用户9541 追问 2023-11-21 12:28

那老师我再问下。我收到款时做预收账款不行吗?老师为啥做的其他应付款?

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齐红老师 解答 2023-11-21 12:29

因为这个不算是你们的收入,所以一般是记录到其他应付款

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齐红老师 解答 2023-11-21 12:30

因为这个钱你不是等于是你们暂时替别人收的一样吗

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快账用户9541 追问 2023-11-21 12:31

明白了!那其他应付款后面要写公司名称的,那挂哪个公司名

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齐红老师 解答 2023-11-21 12:31

对,没错的,就是这个意思

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齐红老师 解答 2023-11-21 12:31

就是挂给你们付款的这个公司名字

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快账用户9541 追问 2023-11-21 12:34

好的谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-11-21 12:35

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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你们收款 借银行存款 10贷其他应付款10 你们买车借固定资产 10贷银行存款10 过户给对方 借其他应付款10 贷固定资产10
2023-11-21
你好,本题需要一些时间解答,稍后 回复
2023-11-22
您好,正在回复题目
2023-11-22
收到款项: 借:银行存款 127245万 贷:应收账款或其他相关科目 127245万 购买车辆并支付购置税: 借:固定资产 116900万 借:管理费用或其他相关科目 10345.13万 贷:银行存款或其他相关科目 127245.13万 过户车辆: 借:固定资产清理 116900万 贷:固定资产 116900万 借:应收账款或其他相关科目 116900万 贷:固定资产清理 116900万 借:固定资产清理 10345.13万 贷:管理费用或其他相关科目 10345.13万 最后,将“固定资产清理”科目结转到“营业外收入”或“营业外支出”科目中,以反映此次交易的净收益或净损失。 借:营业外收入或营业外支出 贷:固定资产清理
2023-11-22
你好!你们是什么行业?你们整个业务不收取佣金吗?换句话说不挣钱吗?
2023-11-22
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