你好,这个系统会提示风险。
我报企业所得税时提示这个,营业收入和营业成本均为0,利润是负数可以申报吗?一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-194,258.72】元; 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元; 3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元; 4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。
老师,企业所得税月(季)度预缴纳申报表A类里的营业成本怎么算? 是利润表里的营业成本本年累计金额吗
老师,2022年的企业所得税汇算清缴年度申报表中的利润总额,是不要和2022年12月累计利润总额一致?
老师你好!2022年企业所得税汇算清缴利润表中有上年金额是不是填21年度末利润表的本年累计金额?
您好老师,24企业所得税汇算清税,“本年累计实际已预缴的所得税额”和会计23年12月份报表的上“所得税费用不一致?
小规模企业记账,去年取得的进项发票,可以记账在今年吗
小规模都报什么税啊
,生产过程中有原料报废的,这个是供应商需赔偿),我需要在当期成本核算表内减掉这笔损失金额吗?要核算到当期的单个合格产品内吗?求指点一下,判定过的报废产品,后续又销售给客户,怎么记账处理
老师您好,股权转让收到的款需要给对方开发票吗?谢谢老师!是公司之前股份的转让
老师,你好公司收房屋租金,贷方应记入
合伙企业投资居民企业,居民企业收到的股息,红利,可以享受免税政策吗?
劳务公司暂时还未确认收入,那工人工资要怎么做账
老师,像我们这种牙科医院的材料经用该怎么做账呢
那客户不回签怎么办,不开发票了?
老师,我发现去年9月有一笔业务宣传费计入管理费用的其他子科目,我现在怎么操作呢,反记账然后更改9月的凭证吗
没有提示风险,因为是企业所得税年报汇算清缴,里边没有提示风险的系统啊
是这样的,老师,我是后接手的会计,24年年末利润表,另一个会计做的季报,然后做的第四季报数我没改,我改的是利润表年报数据,因为和财务软件出具的年度利润表的成本数对不上,我就把营业成本数改成一样的数了,然后我报我所得税年度汇算清缴时报数据自动生成的,我想问一下老师这种情况下可以吗?
你好,你这个相当于年报的数据跟汇算清缴应该是一致的呀。
对,现在是一直的,因为我把财务报表年报里成本数改了,所以才是一直的呀?但是我想问的是和24年财务报表季报,第四季度的营业成本,本年累计金额数据不一样了,那怎么办呀
你好,这个没事的,很正常。
那刚才我看一下24年财务报表第四季度,营业成本的本年累计数和我报的年报营业成本数不一样,我就担心税务局会找我,所以我问问老师改怎么办呀
你好,这个没事的呀,你可以解释的呀。而且第四季度的累计跟年报的对不上是很正常的,因为年报是汇算清缴后调整。
老师我还是没怎么理解什么意思,年报是汇算清缴后调整是什么意思呢
你好,汇算调整之后会修改以前年度的财务报表的数据。