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老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款127245万,2.我们用116900万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的10345.13交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款的那家公司,车过户金额是116900元,过户我们没有承担任何费用。现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白

2023-11-22 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-22 11:00

你好!你们是什么行业?你们整个业务不收取佣金吗?换句话说不挣钱吗?

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快账用户3703 追问 2023-11-22 11:02

我们是一家汽车销售公司,这辆车是帮忙过账的,不收任何费用,但是我们好像付购置税多掏了0.13元,也就是说他们打款是整数,

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快账用户3703 追问 2023-11-22 11:03

后期季报时可能要交印花税。

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齐红老师 解答 2023-11-22 11:03

你好!过户你们开发票给对方吗?外账应该是按正常销售处理的

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快账用户3703 追问 2023-11-22 11:08

没有开发票,我觉得也是要开发票的,这车买进来的话得入固定资产,我们是一个品牌4S店,目前这辆车是另外一个品牌的,

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齐红老师 解答 2023-11-22 11:12

你好!你们买车是为了销售应该是计入库存商品,实际购买方自用计入固定资产。你们购买时取得发票了吗?

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快账用户3703 追问 2023-11-22 11:15

购买时取得发票了!但是卖的时候没有开出去发票,直接走二手车交易了!二手车交易发票是给对方开具的,我们公司啥票没有。

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齐红老师 解答 2023-11-22 11:16

你好!你们按无票收入做账

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快账用户3703 追问 2023-11-22 11:19

那完整分录咋写

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快账用户3703 追问 2023-11-22 11:20

买进来落户落的我们公司名下,

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齐红老师 解答 2023-11-22 11:32

你好! 收到对方转款借银行存款贷预收账款 购买时借库存商品或固定资产(包括购置税) 应交税费 贷银行存款等 销售时借预收账款 贷主营业务收入 应交税费 如果你们按固定资产入账 借固定资产清理或 贷固定资产 借 预收账款 贷固定资产清理 借固定资产清理 贷 应交税费 销售

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