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正常每月有收款回单老板总是不能按月提供,总会跨月跨年度,像这样应该怎么和老板沟通这个事情

2025-04-10 23:47
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-10 23:47

你就说税务那边有时间节点,得做账报报表

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你就说税务那边有时间节点,得做账报报表
2025-04-10
您好 请问前期银行付款的钱是哪里来的?
2024-06-28
同学你好,你是用“其他应收款”来核算社保个人扣费?一般都是在发工资的时候通过“其他应付款-个人社保”来核算。但不论什么科目,季度缴纳后都不应该有余额,你需要社保的扣费明细和你每月计算的明细进行核对
2019-07-22
如果波动比较大,可以考虑按加权平均法计算。 如果你领导觉得这样处理不合适,那就考虑按先进先出法处理。 这个主要是看你企业实际情况来进行确定成本结转的方法的。
2020-11-04
你好;  去冲计提 ; 你之前计提的时候怎么做账的;       要走以前年度损益调整科目来处理的  
2023-04-26
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职称:注册会计师,税务师

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