收到款项: 借:银行存款 127245万 贷:应收账款或其他相关科目 127245万 购买车辆并支付购置税: 借:固定资产 116900万 借:管理费用或其他相关科目 10345.13万 贷:银行存款或其他相关科目 127245.13万 过户车辆: 借:固定资产清理 116900万 贷:固定资产 116900万 借:应收账款或其他相关科目 116900万 贷:固定资产清理 116900万 借:固定资产清理 10345.13万 贷:管理费用或其他相关科目 10345.13万 最后,将“固定资产清理”科目结转到“营业外收入”或“营业外支出”科目中,以反映此次交易的净收益或净损失。 借:营业外收入或营业外支出 贷:固定资产清理
老师好,别人给我们公户打钱,我们帮别人购进了一辆车,落户到了我们公司名下,立马又过户走了,那这个会计分录咋写呢!,然后我们还交了车辆购置税完整的会计分录能不能写一下?
老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款10万,2我们用9万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的一万交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款10万的那家公司,现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白
老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款127245万,2.我们用116900万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的10345.13交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款的那家公司,车过户金额是116900元,过户我们没有承担任何费用。现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白
老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款127245万,2.我们用116900万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的10345.13交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款的那家公司,车过户金额是116900元,过户我们没有承担任何费用。现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白
老师好,这个业务是来龙去脉是这样的:1一家公司给我们打款127245万,2.我们用116900万买了一台车,落户我们公司名下,然后用剩下的10345.13交了购置税,接着我们就过户给之前给我们打款的那家公司,车过户金额是116900元,过户我们没有承担任何费用。现在这个完整的会计分录老师能不能讲一下?我是小白
同一个公司两个银行账户,重建行转到信用社怎么写分录
你这种报销,应该入什么费用?麻烦老师指点
老师,给别人开50万9个点专票,我们要收他们14%税,要怎么算呀?
请教一下,非常感谢! 计算增值税11000为什么不进行价税分离? 11000乘以13%不算进去就应该算是没有在抵扣了,算进去68000就代表可以抵扣,为什么计算进项税额时,还要➖11000✖️13%
老师,税务局给代开劳务费30万需要交那些税款
增值税申报表里其他增值税发票不含税销售额是从哪里取的数据
老师你好,我们有几张销售方开给我们的发票,但是在电子税务局找不到,这个正常吗
老师,一般纳税人建筑业采用一般计税,预缴增值税时扣不扣分包款?
增值税申报表里,123栏的关系
老师这题会不会老师讲错了,不是更新改造,在建工程—不提折旧吗?这题答案为什么要把500算进去?500不是计提折旧吗?
购置税不是应该进入固定资产的吗?
可以计入,也可以单独做
购置税那笔最后借固定资产清理,贷管理费用我不太理解
这个是购置税转到固定资产清理,如果你购置税一开始就计入固定资产了那就不用做这个分录了
我现在都没有做,
那你就把购置税计入固定资产里面
入进固定资产后,那清理的时候才116900,那多余的咋办?
转到营业外收入哦
而且我入了固定资产加起来是127245.13,最初挂其他应付款里面还少了0.13呢!
那我再多咨询一下其他老师,您看到先别接哈
好的 您可以问问其他老师
谢谢老师
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