学员朋友您好,原则上是要更改以前的申报表,或者是补申报以前的, 需到政务大厅办理。补在今年的话,可能存在一定的风险。
老师,我们接手一家转让的建筑公司,这个公司是去年3月份成立的,他们以前没有经济业务发生业务就没有建账,没有科目余额表,期初建账数据要以我们现在的数据为准吗? 我们接手的几个月也没有经济业务发生,这个月去税务局零申报了企业所得税,增值税,附加税,他们在4月份申报了今年1到3月份的财务报表,4到6月的未申报,我在10月份补报4到6月份和申报7到9月份的财务报表时,是按照他们以前的数据申报还是零申报?
老师好,我们公司21年年终奖应发3万。1月的时候发了1.8万,申报1月个税的时候选择了单独计税。现在领导才明确可以再发1.2万,单独造表,本月发放。我在选择单独计税的时候提示已经选过了(一年只可以选一次),那么这个月发的1.2万我是并入3月工资申报还是可以更正1月的申报表
老师,请问一下实收资本印花税。在税局没有核申报时间,没有核这个税种的时候,我按次申报的话,期限是多久吖?去年10月法人转入一笔实收资本,一直也没有告诉了,银行流水我也是现在才收到。我发现填以前的日期填写不了了
实收资本 21年3月股东转到公司对公账户 当时的财务没有申报印花税 我现在申报的话 所属期选择不了21年3月了 我可以选择23年10月吗
我们公司是23年6月成立的,当时没有核定营业账簿的印花税。24年3月11日让专管员增加了这个税种起止时间是2024年1月1日,按年申报。但是23年已经有股东实缴了,那我23年的实收资本印花税可以到25年的时候在申报吗?还是需要到税务局去补缴23年的
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
比例税率是也叫从价定率吧?
农业小规模纳税人需要缴纳哪一些税,拿到营业执照后办理哪些事?
公司购进鸡蛋再进行销售,免征增值税和企业所得税吗?
高新企业所得税汇算清缴怎么填写?
我刚看了一下 线上可以选择老报表申报 申报的金额和选择是一致的 这样也不行吗
同学您好,有一定风险,必竟是以前的人留下的,如以要交滞纳金老板认为是您的任期