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老师:这个平销返利,销售方是做销项的负数,而购进方也是购进的负数,填表是不是只能填是进项税额转出,不是去冲减原本的进项税额 ?另外质量问题开具的红字,这到底是算进项税额转出,还是做个进项税额负数。老是不清楚应该是做进项税额的负数,还是直接计到进项税额转出里面?

老师:这个平销返利,销售方是做销项的负数,而购进方也是购进的负数,填表是不是只能填是进项税额转出,不是去冲减原本的进项税额 ?另外质量问题开具的红字,这到底是算进项税额转出,还是做个进项税额负数。老是不清楚应该是做进项税额的负数,还是直接计到进项税额转出里面?
2023-11-11 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-11 10:32

您好,收到红票都是进项税额转出的

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相关问题讨论
您好,收到红票都是进项税额转出的
2023-11-11
进项税额做负数和进项税额转出的区别 进项税额做负数是直接冲减当期进项税额,用于采购退回且已认证抵扣的情况。进项税额转出是用于购进货物用途改变或不符合抵扣条件的情况。 具体业务场景 开红字发票退回商品,若已认证抵扣,直接进项做负数。 退回房租开红字发票,应进行进项税额转出。
2024-12-23
您好 是的 这样理解正确的哈
2023-06-17
进项税额转出科目,便于与附表2 一致
2025-01-10
你好,上个月已认证的发票,这个月销售方冲红,纳税申报表是进项税额负数,而不是进项税额转出啊
2023-05-31
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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