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22年12月计提的费用没有发生,现在23年10月了我应该在账务上怎么处理?如果22年所得税汇算时已经做了纳税调整,现在如果做账?

2023-11-10 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-10 14:07

你好,借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

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你好,借应付账款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2023-11-10
你好 1;    要做哈;  因为你是预提 的;如果不是当年的  工资; 你去 计提和支付; 会调增的  
2023-05-05
你好;  1. 之前没有发; 你先调增处理 ;2. 之后发了 你在考虑调减处理的 ;   3. 一定要注意汇算之前是否发了没有;才能去 判断是否填写调增或者调减的  
2023-05-12
您好,对的,理解到位
2023-01-29
你好 1、账和报表税金对上了 2、税金余额可以全部调平,差额挤入管理费用中
2024-01-09
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