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老师好,我们是医院,3月份药品进货30000,普通发票,已入库,分录我做了 借:库存商品,贷:银存, 4月份因为一些原因,从已入库的3月份药品里退了50盒药回去,大约2100元,款我们也收到了,这个退回的2100元我怎么做分录呢

2025-04-29 14:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-29 14:45

同学你好,退回部分直接做反向分录即可。 借:银行存款 2100 贷:库存商品 2100

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快账用户4007 追问 2025-04-29 14:46

贷方金额不是红字是吧

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齐红老师 解答 2025-04-29 14:49

正常是应该对方给你们开具红字票的

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快账用户4007 追问 2025-04-29 14:54

是的,对方已开红字发票

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齐红老师 解答 2025-04-29 14:56

那就应该是按照下面分录,建议还是用应付账款过渡一下 借:应付账款 2100 贷:库存商品 2100 借:银行存款 2100 贷:应付账款 2100

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快账用户4007 追问 2025-04-29 14:58

老师,我有点不懂,应付账款过度是为了?

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齐红老师 解答 2025-04-29 15:01

应付账款过渡可以清楚的看出各个公司的往来账款具体情况,方便统计,便于查账

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你好,同学。你这里的是出库金额导致 的错误,你回去重新修改出库单 的金额处理。 你光是调价分录解决不了问题
2021-06-13
您好,这样的账务处理也可以的
2020-12-10
就相当于你是冲红了,但是新的发票还没有过来,所以说你库存是负数,对不对,那么这种的话,我建议你就是,先还是做那个正常的入库处理,他后面收到发票的话,你作为附件处理就行了。
2022-07-05
你好!没明白你意思,按我的理解,你之前冲过了,对不上还是正常,现在6月退回了发票,不是应该正好能对上了吗
2022-07-05
借银行存款贷库存商品20。
2024-04-25
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