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你好,我公司是一般纳税人,我公司名下有一辆要卖给A公司,打比方卖车款价税合计5万元,我公司需要开13%税率的发票给A公司,我司报增值税报表收入增加44247.79,但我账上处置收入时是通过固定资产清理科目处理并不在主营业务收入科目体现,这样导致利润表收入和增值税报表收入不符,差44247.79元怎么办?谢谢!

2025-04-29 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-29 14:48

你好这个不要紧,这个

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你好这个不要紧,这个
2025-04-29
同学注意区分增值税和企业所得税的区别,首先销售车辆正常开票,增值税纳税义务就发生了,计销项税,然后您做固定资产清理,计入资产处置收益或损失这个与所得相关也就是与企业所得税相关。本身就是两个税种,记得在做固定资产清理的时候把应交税费应交增值税销项税额记进去就可以了
2025-04-15
你好,做固定资产清理需要交13%的增值税。不一致的话,你可以把它放到其他业务收入,不要做营业外收入。营业外收入你的增值税销售额和所得税的销售额还是不一致。
2024-08-06
同学,你好 这个不要紧的
2024-04-07
账务:核对发票与账务金额,有差额时,按差额补记或冲减 “固定资产清理” 及对应损益科目,同时调整增值税相关科目(若有误 )。 报表:增值税报表按发票准确申报,有误则当月调整;财务报表调整 “固定资产清理”“应交税费”“营业外收入” 等项目金额。 第四季度报表:差异影响小可不更正,影响大则更正。
2025-04-14
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