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你好,小规模纳税人,减免的增值税,分录怎么写?

2023-10-31 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-31 17:10

你好!借应交税费应交增值税 贷营业外收入0减免税额

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快账用户1691 追问 2023-10-31 17:11

减免税额转营业外收入吗》

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齐红老师 解答 2023-10-31 17:12

你好!是的就是这样了

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快账用户1691 追问 2023-10-31 17:12

那转营业外收入需要缴纳增值税吗?

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齐红老师 解答 2023-10-31 17:14

您好!这个不需要增值税的了

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你好!借应交税费应交增值税 贷营业外收入0减免税额
2023-10-31
主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-07-15
借应交税费应交增值税 贷营业外收入就成了
2024-03-19
同学你好,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 减免时 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入
2024-07-07
借营业外收入 贷应交税费-减免税额
2020-10-14
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