借应交税费应交增值税 贷营业外收入就成了
小规模纳税人减免的增值税怎么做会计分录
小规模纳税人减免的增值税怎么做会计分录
2023年小规模纳税人减免增值税的具体会计分录如何写
你好,小规模纳税人,减免的增值税,分录怎么写?
老师好,小规模纳税人开了专票怎么写会计分录?是按3%计提增值税,缴纳把减免的2%计入营业外收入税收减免?具体分录怎么写?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
老师企业所得税是本季度计提,下个季度缴纳吗
对,没错的,就是这样的
老师 审计说 与企业相关的政府补助,应当按照经济业务实质计入 “其他收益”科目 我需要在24年做一笔 分录 借:营业外收入 贷:其他收益 在24年是不是要用以前年度损益调整科目 是不是需要写二级科目
你这种情况最好反结账到去年修改
我如果不修改23年的分录呢
因为都是损益类的,所以不能在2024年修改