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请问下小规模纳税人减免增值税的分录怎么写

2023-07-15 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-15 11:35

主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免

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快账用户8026 追问 2023-07-15 11:37

老师,是当季度做减免还是下季度减免

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齐红老师 解答 2023-07-15 11:37

是在季末做减免的分录

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快账用户8026 追问 2023-07-15 11:38

我上季度没做减免,能在这季度补做减免吗

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齐红老师 解答 2023-07-15 11:39

这个是可以的,没问题,只要没跨年

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快账用户8026 追问 2023-07-15 11:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-15 11:41

不客气,祝你工作顺利,周末愉快!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01        应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
2023-07-15
您好
借:应交税费
贷:营业外收入
2024-04-07
你好!借应交税费应交增值税 贷营业外收入0减免税额
2023-10-31
同学你好 借,应交税费一应增 贷,营业外收入
2020-09-10
你好 借银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 借应交税费 贷 营业外收入
2021-04-15
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