你好,你现在应收应收没有余额了吗?
老师有一笔去年收到的款项 当时就应该确认收入了 但是之前的会计做成预收账款了 现在我要调整这笔 是不是可以直接冲预收账款转 收入?
你好,我公司之前记账公司做账,开票,现在把想收回来了,账上挂的应收账款和实际应收账款大很多,但是银行余额都能对上,就是有的项目提前开票,但是账款没有收到,可能挂应收账款了,我现在没办法找出来对应挂账的原因,想一次性给冲了,能这样操作吗?
老师,之前会计记得账是开票但未收到款,借预收账款,贷主营业务收入,我收到款后充预收账款就行吧?他这里的预收账款相当于应收账款对吗?
我们现在调账预收账款到应收账款 调的是19年20年的 但是我这边系统里没有 显示20年前都是平的 但实际是有之前登记的预收账款 后来开票之后登记的应收账款
20年有一笔业务本来预收了一笔款项,开票时忘记那笔预收了,做到应收账款里面了,现在要调整的话怎么写分录?这个是之前的分录1.预收时:借:银行存款 9500贷:预收账款9500 2.开票时:借:应收账款31800 贷:主营业务收入30000 应交税费-应交增值税(销项税额)1800
老师,甲方以房抵债给公司,但没有过户,等待公司找到买房人(抵账)时,再过户给他,产生的税费由买房人承担,请问这个房子还需要交什么税?
老师,我今天去一家公司面试,老板问我最后有没有什么问题要问,我问的是汇算清缴做完没有,老板说五月底才到时间呢,我说这个一月份就开始了,五月底就结束了,主要是24年的账,所以她应该做完,我这个要求是正常的吧
小型企业,一般纳税人,建筑装饰工程。增值税税率9% 增值税税负率在什么范围合理,企业所得税税负率在什么范围合理
做账时,借:管理费用-工资5000,贷:应付职工薪酬-工资5000,发放时,借:应付职工薪酬-工资5000借:管理费用-工资-500(考勤扣款),贷:银行存款4500,个税系统申报的5000,这种情况,汇算清缴职工薪酬账载填5000,实际发生额和税收金额也填5000,但是期间费用表里的职工薪酬填4500,这样的话期间费用表和职工薪酬纳税调整表里的工资不一样?
一份3年期场地租赁合同包括A地和B地,A地1月1日交付,B地尚有原有租赁合同尚未到期收租权归出租方,待5月1日原租赁合同到期后,承租方企业开始获得经营权,请问这一租赁合同是不是要分拆成两个租赁使用权资产进行会计处理?
房产税税源采集到3月30日终止的租赁合同还用上报吗?
员工开自己车出去办事儿的加油票拿回来应该如何入账
老师,专票的虚开认定是哪个文件号规定的呢
@董孝彬老师,别的老师别回答
员工工资超过5000以上个人所得税是员工自己出吗?还是公司出
他是不是还做过 借预收、贷应收账款
现在就是预收账款偏高 没有做过借预收贷应收
你看下你预收账款里面是贷方余额吗?是的话,你做了多少收入,他给了你多少钱?
现在软件里预收账款显示的是平 之前的软件里看不到
你好,也就是现在没有余额了,你说的瓶子是没有余额了。
你说的平的是没有余额了吗?
余额是有的 因为我软件里没有19年和20年的凭证 然后我再加预收账款明细下面的公司名称直接显示平
你好,这个平的余额是零,没有余额了,这不是。
这个我知道 所以我就是想知道这样的情况下 我要怎么把预收调到应收账款?
看下应收账款和预收账款二级科目,有一样的话,调整没有的就不要调整了
但是我可以确定 20年换会计的时候 之前收到款登的是预收账款 然后换会计之后登的是应收账款 但是我这个软件上看不到那时候的数据 我主要调的也是那时候的
收到款登的是预收账款 开发票时候是登的应收账款
好,那你现在借预收账款,贷应收账款。
之前我就是借预收账款贷应收账款 结果数额更大了
你好,你先说一下你之前的应收预收分别是哪个余额?
应收账款是弄得开出去的发票
应收账款是在借方余额。那想让他没有余额,不就让他在贷方
我现在的目的是想让预收账款数额减少
这样的话 我要怎么操作呢?
预收账款是在哪一方用余额?
借方还是贷方,你回复一下的。
你先说一下你之前的应收预收分别是哪个余额?已读 2023-10-26 15:27
怎么问了不回复的呢?
我只能看到21年开始的是在贷方 21年之前的看不到 我主要要弄得就是21年之前的
你现在看余额就可以的,看现在的余额。