你好同学,红冲发票需要做账的。
我们上个月给对方的开票金额错了,对方已经抵扣,现在要作废重开,是不是应该让客户给我们开红字申请表,我们才能开红冲票?作废的发票对方都已经做账了,这个月我们作废发票了该不需要把给他们的发票及抵扣联拿回来吧?
请问我税控盘发票号码都核对了,做账也没有把作废的发票录进去,该冲红的也冲红了,一共开了大概90份差不多差不多30万的增值税专用发票,税点有9%,有6%,问题是账上的实际销售金额跟税控系统的老是对不上,多了几千块,税额也对不上,但是发票计算几次了都没错呀,不知道问题出在哪
老师您好,我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了,需要红冲,可以只红冲多余部分吗? 因为已经认证了,需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗?(如果需要,开了红字发票要不要给我们呢) 怎么做账务处理呢?
老师请问一下,我们上个月开的发票给人家。然后我们税都报了,现在说金额不对。有一张要红冲,请问老师这个要怎么做账?还有税要怎么弄?
开错的红冲发票需要做账吗?有些直播间说要做账,有发生额对不上了?怎么可能对不上呢?看实际开局金额呀。
老师,意思是信息服务费没有统一的标准,只要我们和对方确定好就可以是吧,比如6600万的工程我们收取多少都可以,只要对方同意
没有人员参保的分公司,也没有开通过社保账号,职工全部都是退休返聘人员,没做过劳动书面审查,属地劳动部门也从来没有找过,这个应该没有问题吧?
没有开通社保账户的分公司可以不做劳动书面审查吗?无员工参保,都是退休返聘人员,一直没有做过书面审查!
老师那信息服务属不属于居间费啊,信息服务有没有标准啊,比如按总工程的百分之多少劳务公司能不能开出信息服务的发票
接的活介绍给别的公司干,然后和别的公司按技术服务签合同,是按个人签订好还是公司签订好,那个税率低,按公司是不起属于公司的其他业务收入啊个人是不是要缴纳劳务报酬所得,660万是不是最高税率了,660(1-20%)*40%按公司是不是要交所得税增值税,附加税,分红再交个税
老师,劳务公司接了一个6600万的活但不想自己干,想介绍给别的公司然后按10%问别的公司收取提成,这个合同怎么签订,按技术服务签订可以吗,这样的话要收取660万的款项,技术服务有没有规定的比例啊
老师弥补以前年度亏损可以弥补第一年第二年的吗
去4s店修车,修完开了个人发票,主责方那边要求开公司专用发票才能报销,跟4s店沟通,他们说不能退回重新开票,并且就算是一开始都不能开专用发票,这正常吗?
中国电信当月付款次月开票怎么做账
不含税买进,成本100,含税13%卖出150,请问如何做账并计算利润?
如果不做账,发生了就会对不上做账了,发生了就和开票系统的数据保持一致了。
为啥要做怎么做?比如开票信息错了开了我又冲了为啥要做。影响什么了有规定么
一天说对不上了啥对不上,那收入也是按实际开票金额报咋能对不上?
如果在当月并且金额金额一致方向相反可以不做,如果跨月是一定要做账的。