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老师请问一下,我们上个月开的发票给人家。然后我们税都报了,现在说金额不对。有一张要红冲,请问老师这个要怎么做账?还有税要怎么弄?

2021-10-24 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-24 20:54

开红字发票给到对方,记账时用红字冲销法冲销

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快账用户6647 追问 2021-10-24 20:54

那税呢?要做什么吗?

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齐红老师 解答 2021-10-24 21:05

把之前的那笔分录红冲,包括税额也要红冲

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快账用户6647 追问 2021-10-24 21:05

哦哦,那电子税务局里面要做什么吗?

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齐红老师 解答 2021-10-24 21:07

电子税务局不需要做什么,纳税申报时按照汇总表填就行

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快账用户6647 追问 2021-10-24 21:08

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-10-24 21:08

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相关问题讨论
开红字发票给到对方,记账时用红字冲销法冲销
2021-10-24
红冲,原来抵扣的 借应交税费——进项转出 贷应交税费——进项税
2023-09-18
你可以找下你这边的记账凭证,看看是不是没有认证,那么久了
2021-06-01
你好;  1.  做账; 借库存商品 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ;2. 收到红字发票 借 应付账款或者银行存款贷库存商品   
2023-06-27
你们已经勾选抵扣没呢?
2024-06-11
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