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你好老师!我们是旅游地接社为了接团对方开出的条件是在它那里订机票才送团而且是每月末给我们打一次团款,这个累计团款给我们之后我们再以购物卡方式还回的也有部分是团购机票我们预先付款但我觉得是返佣呢?还请老师帮忙怎么做账团购机票比如1人就是3000元,结果你10人就是1000,那么这部分机票怎么做帐团款部分怎么做账?谢谢

2023-10-25 21:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-25 22:53

团购机票比如1人就是3000元,结果你10人就是1000,你们这个应该是代购的机票,不属于你们的成本费用。

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快账用户6461 追问 2023-10-26 03:47

老师你好!先说前段业务团款多付部分再以购物卡返还这笔业务怎么做账

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快账用户6461 追问 2023-10-26 03:54

再说机票业务我社先付机票款是按3000/人,之后组团社在返还2000,机票计调按1000做的成本单对不?这笔业务怎么做账对账啊

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齐红老师 解答 2023-10-26 09:18

老师你好!先说前段业务团款多付部分再以购物卡返还这个,应该计入业务招待费

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齐红老师 解答 2023-10-26 09:21

机票的话,你按照实际发生的入账,先挂账嘛,后面返还的你可以冲销前面挂账的

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团购机票比如1人就是3000元,结果你10人就是1000,你们这个应该是代购的机票,不属于你们的成本费用。
2023-10-25
你收到发票做成本费用就可以了,用商品兑付?不给你钱?你是给他们商品用来抵费用?
2020-08-07
同学你好 对的 汇算清缴的时候去年没发票的都要调增
2021-04-27
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有发票的,无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他 里
2021-05-19
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