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公司是餐饮酒店 招待自己客户 结账单是500元 但是实际原材料成本是400元 这个账应该怎么做

2023-10-23 15:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-23 15:05

您好 借:管理费用-业务招待费530 贷:主营业务收入500 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)500*0.06=30 借:主营业务成本400 贷:原材料 400

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您好 借:管理费用-业务招待费530 贷:主营业务收入500 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)500*0.06=30 借:主营业务成本400 贷:原材料 400
2023-10-23
你好 借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费,贷:原材料 
2023-10-29
同学你好 这个应该要分开的, 原材料成本如果采购时分不开,建议在领用时分开,设置主营业务成本--客餐成本,主营业务成本--员工餐成本 等科目。
2023-10-29
消费时才视同销售做账
2024-03-14
是的呢,是计划成本减实际成本,能把完整原题再发一下吗
2021-04-23
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