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请问老师,去年抵扣了一张发票,现在要转出,怎么操作呢?比如抵扣的税金是7万,现在转出,是不是这个月要勾选七万的进项来抵?

2023-10-19 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-19 22:01

您好,对的,这样的话,就是要勾选7万的进项

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快账用户1728 追问 2023-10-19 22:02

分录怎么做呢?

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快账用户1728 追问 2023-10-19 22:02

我们待认证有三十多万进项

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齐红老师 解答 2023-10-19 22:04

分录的话就是 借方 应交税费 应交增值税 进项税额7 贷方 应交税费待认证进项税额  7

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快账用户1728 追问 2023-10-19 22:07

转出的分录呢?

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齐红老师 解答 2023-10-19 22:09

转出就是 借方成本费用科目  贷方 应交税费 应交增值税 进项税额转出

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快账用户1728 追问 2023-10-19 22:10

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-19 22:12

不客气的早点休息

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你好,是什么原因导致需要做转出处理呢? 
2023-10-19
您好,对的,这样的话,就是要勾选7万的进项
2023-10-19
你好,直接账务上做进项税额转出,申报的时候填入进账转出栏次就可以了
2022-05-29
你好;  你去  操作  开红字信息表 ;然后去做转出分录。  在附表2去报转出申报  ; 收到负数 发票 做红字分录   
2022-05-10
那个只有咨询当地12366,看是本月转出还是在12月转出?
2024-10-10
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