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老师问下,去年2022年5月认证了一张做的管理费用-福利费发票,进项税690.26抵扣了,想在这月做进项税额转出,不去更改之前报表,去年交了企业所得税522.02元,9月申报时候纳税申报表上进项税额转出填写690.26,9月本来要交增值税37000,37000+690.26, 分录:1、借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)690.26 贷:应交税费-未交增值税690.26 2、借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)690.26 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)690.26 3、 计提附加税 借:税金及附加690.26*0.12 贷:应交税费-应交城建税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-地方教育费附加 4、计提企业所得税:借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 这个所得税金额怎么算。老师帮我看下这样做可以吗?

2023-10-14 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-14 13:53

你的所得税应该是冲减,不是计提,你税金及附加多了利润少了,690.26*12%*25%是冲减的所得税金额

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快账用户4408 追问 2023-10-14 13:55

如果企业所得税不考虑,不做分录,其他上面步骤可以这样做吗?

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齐红老师 解答 2023-10-14 13:56

是的,不考虑所得说分录是没问题的

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快账用户4408 追问 2023-10-14 13:58

转出了,在补了这个分录,实际就补交增值税与附加税,利润多交了不管了,这样可以吗?

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齐红老师 解答 2023-10-14 13:59

可以的,这样处理就可以啊

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快账用户4408 追问 2023-10-14 14:03

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-14 14:04

不客气,祝你工作顺利加油

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