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老师如果小规模开了专票,应交税费的分录是写应交税费-应交增值税还是写应交税费-应交增值税(销项税额)

2023-10-12 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 15:49

应交税费的分录是写应交税费-应交增值税

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快账用户7757 追问 2023-10-12 15:51

一般纳税人开具简易计税专票,是不是写应交税费-应交增值税(销项税额)

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齐红老师 解答 2023-10-12 15:53

一般纳税人开具简易计税专票,是不是写应交税费-应交增值税(销项税额)  是的,一般纳税人写的是销项税

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快账用户7757 追问 2023-10-12 15:54

企业8月1号由小规模升级为一般纳税人,6月开具3个点的专票,8月红冲此张发票,9月又开具同样金额和税率的发票,9月是不是按照一般纳税人正常申报即可

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齐红老师 解答 2023-10-12 15:55

9月是按照一般纳税人正常申报即可

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快账用户7757 追问 2023-10-12 16:08

老师6月计入应交税费-应交增值税-简易计税10万,8月红冲的时候计入应交税费-应交增值税-简易计税-10万,9月一般纳税人时如果计入销项税额那原来简易计税下面就不平了

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齐红老师 解答 2023-10-12 16:12

跟审报表的吗,学员

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快账用户7757 追问 2023-10-12 16:13

按道理我6月开具,已经缴纳了税款,8月红冲,9月重新开具不用缴纳税款了,但是正常申报的话还是会缴纳税款

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齐红老师 解答 2023-10-12 16:14

税率一样的吗,重新开具的话

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快账用户7757 追问 2023-10-12 16:16

一样的,和原来一模一样的一张发票

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齐红老师 解答 2023-10-12 16:23

那不应该有税额的

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快账用户7757 追问 2023-10-12 16:25

但是我申报的时候是有税的,

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齐红老师 解答 2023-10-12 16:30

这个有问题,填写有问题吗

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快账用户7757 追问 2023-10-12 16:31

9月份就只开了一张原来红冲的那张正数发票

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齐红老师 解答 2023-10-12 16:35

确实有问题,可能系统问题,咨询一下你们专管员

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应交税费的分录是写应交税费-应交增值税
2023-10-12
同学你好 应交税费-应交增值税
2021-06-15
这个财会2016.22规定这个小规模只做应交税费-应交增值税
2020-08-31
用应交税费应交增值税 即可
2025-01-01
同学,你好 小规模,应交税费-应交增值税,就行
2024-09-26
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