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老师好!借:应交税费-应交增值税-销项税额3000,贷:应交税费-应交增值税-进项税额600,贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税2400,这个合并的分录,如果分开写,用我给您的数据,怎么写?

2020-11-06 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-06 15:14

同学你好 借,应交税费一应增一销项3000 贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税600 贷,应交税费一应增一进项600

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快账用户3672 追问 2020-11-06 15:27

原来是这么拆啊,明白了,谢谢您,像我说的那样写在一起,也可以吧?

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齐红老师 解答 2020-11-06 15:31

同学你好,不客气的;合在一起也是可以的;

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快账用户3672 追问 2020-11-06 15:32

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2020-11-06 16:37

不客气的,祝您学习愉快;

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同学你好 借,应交税费一应增一销项3000 贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税600 贷,应交税费一应增一进项600
2020-11-06
同学您好,对的,您的分录是对的
2021-09-26
你好,你合并了之后这个分录不对。
2022-03-15
你好,月末看应交税费-应交增值税的期末如果在借方,是留抵,不用做分录,如果在贷方,是要交增值税,才做转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-04-02
你好是的,是这么做的。
2020-12-29
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