这个是孰低原则税前扣除的 两个比例哪个比例低就按哪个税前扣除 剩下的金额调增
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
老师,公司去年是负利润200多万,业务招待费是16万,汇算清缴业务招待费是按发生额的60%,跟收入的千分之五最大数填吗
老师,到年底利润为负数,但是业务招待费达到3.5万,那这个税收还是按营业额的千分之四收取吗?
老师,企业所得税像业务招待费这些等到年底按全年实际发生额60%和全年收入千分之五。孰低算。那开始预缴企业所得税的时候这个业务招待费是按发生多少交多少,等年底算出来税前抵扣再退吗
老师好,业务招待费,我公司营业收入270万,业务招待费我现在进了8970元,这种情况是否可以加大业务招待费,业务说还有很多餐费想报销?是否可以先按照270万的千分之五13500元作为最高限额,还可以进13500—8970=4530元的餐费吗?谢谢。
老师,我们是做二手车销售的,请问一下购进的二手车和二手车交易服务费分别计入库存商品-二手车和主营业务成本可以吗?就是二手车交易服务费计入主营业务成本可以吗?
老师,我们是做二手车销售的,请问一下购进的二手车和二手车交易服务费计入哪个科目?
假设银行系统的原始存款为1000万元,法定存款准备金率为6%,超额准备金率为4%,提现率为10%。计算银行系统的存款扩张倍数和总存款(老师可以写的详细一点嘛谢谢)
你好2024年属于小型微利企业,2025年第一季度不属于小型微利企业,那预缴第一季度所得税可以享受小型微利企业优惠政策吗?
我只是进去看了数据没有改变任何数据就直接取消退出来了申报状态不会改变吧我没懂意思
老师我这个月印花税申报完成后我又重新从印花税更正按键进去重新看数据是否正确但是未改变任何数据我就点击取消直接退出来了也没重新提交这样会影响申报结果会变成未申报吗
老师,公司是一般纳税人卖二手车5000元只有二手车销售统一发也做收入吗?,公司没有开票报增值税报的未开票收入,购入时是15000发票上没有税额计提折旧4年,现在没折旧完卖出5000,分录应该怎么写?
折旧年限4年的固定资产,今年3月份折旧完成,3月还计提折旧吗
入职新公司做会计发现开业到现在有公户银行流水没有做账报税会计应该怎么干?
公司转给个人的工程款会计未备注,到个人银行卡后被监管了,如果像银行提交材料,多久可以正常使用?
例如营业额是800元,业务招待费是33000元,按营业额算就是800*0.005=4元,按业务招待费算就是33000*0.6=19800元,肯定是按营业额算好,然后再调增是这个意思吗?
同学你好 你这个就是税前扣除四元 不是按哪个好 是必须这样