你好 是的,你的理解是正确的
老师,公司去年是负利润200多万,业务招待费是16万,汇算清缴业务招待费是按发生额的60%,跟收入的千分之五最大数填吗
所得税是根据利润计算的,业务招待费是全部记入管理费用的,是年底所得税清缴业务招待费按百分之60和收入千分之五填写,利润调增吗
汇算清缴时,去年发生业务招待费100万,按照60%扣除是60万,按照收入的千分之五是70万,那么业务招待费实际税前扣除金额是多少?@郭老师
老师,我们公司是去年开业的,去年发生了一些业务招待费,但是去年一直没有收入,业务招待费直接按发生额的60 %去填汇算清缴吗?
老师,业务招待费汇算时按销售收入的60%和发生额的千分之五取最小数对吗
甲公司举办活动,张三卖色拉油5000元,打入甲公司账户,甲公司提10个点500元,付张三4500元,如何做账?
老师,是不是,那个句子中,他说是可重分类进损益的,其他综益收益为100,就是因为这句话,所以他那个要再把小尾巴结转一下。然后呢,所以说借其他综合收益贷投资损益100。
那像直接根据开票确认的收入处理的,就用不到合同结算科目是吧,
1月留抵了6535.2元减去2月增值税4662.17元=2月继续留抵1873.03元,这个账是怎么做
充值消费卡 充5000送900怎么入账 售卡方
老师,建筑如果按开票确认收入,怎么用合同结算啊,是不是就不用合同结算了,按开票直接确认主营业务收入就可以了,然后按收入利润率直接结转成本啊,合同结算是不是用于完工百分比法啊
老师,结转本月销售成本是按收入的多少比例呀? 我刚看了这里之前是按主营业务收入的全部结转的,是不是结转多了
企业有核定文化税税种,开票项目是:*工艺品*礼仪物料/鲜花。工艺品*物料租赁。这些开票项目的收入需要申报文化税吗
老师,因为税负的影响,我可以把进项税额留一部分不抵扣吗?
老师您好,我怎么在科目余额表中查看过去几年计提和实际发放的工资
好的老师
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