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所得税是根据利润计算的,业务招待费是全部记入管理费用的,是年底所得税清缴业务招待费按百分之60和收入千分之五填写,利润调增吗

2022-12-07 21:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 21:11

你好,业务招待费所得税清缴,业务招待费按百分之60和收入千分之五两者较小的金额扣除,剩余部分做纳税调增处理 

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快账用户2399 追问 2022-12-07 21:20

剩余金额我就得调增到利润总额里面,前期计算所得税都是按照招待费全额计算,后期的清缴进行调整是吧,

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齐红老师 解答 2022-12-07 21:21

你好,准确来说剩余部分是调增应纳税所得额,而不是调增到利润总额。 应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减 季度申报的时候,招待费全额扣除,汇算清缴的时候做纳税调增处理 

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快账用户2399 追问 2022-12-07 21:23

我家是测绘公司给楼房测绘,后期活干不完了聘请第三方干测绘,他们给我开发票,这个我下在管理费用里面的其他,能全部算入所得税吗

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齐红老师 解答 2022-12-07 21:23

你好,聘请第三方干测绘,这个是可以全额税前扣除的 

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快账用户2399 追问 2022-12-07 21:25

办公费,物料消耗,汽车维修,这些都可以全额扣除吗

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齐红老师 解答 2022-12-07 21:26

你好,是的,是这样的

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快账用户2399 追问 2022-12-07 21:26

职工发的春节福利这个下在福利费,这个怎么扣除

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齐红老师 解答 2022-12-07 21:27

你好 企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除。 (如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)

你好

企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除。
(如果之后是不同问题,请重新发起提问,谢谢配合。)
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你好,业务招待费所得税清缴,业务招待费按百分之60和收入千分之五两者较小的金额扣除,剩余部分做纳税调增处理 
2022-12-07
这个的话,刚成立,没有收入,属于筹建期。所以,不受收入5%。的限制 因此 调增40%的哈
2020-05-14
你好 是的,你的理解是正确的
2022-04-14
不是,不管金额多少都是需要调整的,是收入的千分之五和招待费的百分之60%,哪个低允许扣除哪个
2021-05-25
对,就是明年汇算清缴的时候再纳税调整。
2024-04-12
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