你好,这个需要在当月做账的
老师,请问下2019年的发票已抵扣了,但对方红冲了,要做进项税转出,但问题是我没找到以前的凭证,帐上没有,以前的帐不是我做的
老师您好,由于一张专票,内容出错了,需要销售方冲红,我们已经给他提供了红字信息表,但是在发票服务平台没有提示红冲发票的信息,是对方没有红冲吗?如果没有红冲,我们需要进行进项税额转出吗?因为在四月份就已经认证了,
老师,就是本月报上月的税,我们是进购方,上月开红字信息表,对方开具红冲票,填报时有进项税额转出,要交税,但是我们还没收到红冲票(对方开了但没有邮寄过来),那我们在金蝶里面怎么做会计分录
老师您好,就是我们采购的货物还没给我们发货,我们款项也没打,对方已经票给我们开好了,但是没给到我们发票,只是电子税局可以查到已经给我们开好了,那我们当月需要把票做进账套里嘛?还是等下月收到票了在做下月账套里?
老师,我是购货方,当月对方开了红冲发票但是还没给我我就没做帐,但是电子税务局的附表二已经自动跳出冲红的发票计入进项税额转出了,我账里没做下个月做可以吗?
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?