不需要处理,只有出售或报废时再处理
老师你好,我想问下那个固定资产已折旧完了,那个残值怎么处理的?
老师你好,我们折旧折完了?那个残值要怎么处理吗?还有我们的固定资折旧完了要怎么处理?老师
你好,老师,我想问一下提完折旧的固定资产要怎么处理
老师你好,我想问一下那个固定资产折旧折完了之后,我们做账怎么处理啊?比如电脑
老师我想问下,我有个打印进的固定资产折旧完了,怎么处理呢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
那老师到时候直接报废的话怎么做分录呢,没有清理费用
残值率是否有设定,是否有残值
么有设置老师
借:累计折旧 贷:固定资产