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老师您好,请问货物运输的物流公司9月份处置一辆之前的车辆,拿到的二手车销售统一发票上面车价合计金额是15000,我按照固定资产清理,算出的应交增值税-销项税额是1725.66,算出的固定资产清理产生的其他业务收入是10282.89,请问老师,我在申报填写增值税附表1时,这部分的销售额和税额该如何填写?分别取哪个数?蟹蟹

2023-10-07 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-07 15:51

你好,一般进税的13%销售货物里面填写。

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快账用户4522 追问 2023-10-07 15:53

没开发票,只是取得二手车销售统一发票,郭老师

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齐红老师 解答 2023-10-07 15:54

你好,未开具发票一栏里面填写。

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快账用户4522 追问 2023-10-07 15:55

那我的销售额是填写哪个数?

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齐红老师 解答 2023-10-07 15:57

你好销售额填写10282.89的

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快账用户4522 追问 2023-10-07 15:59

可是销售额填写10282.89的话,应纳税额就自动计算为10282.89*13%=1336.78,而不是我做账时计算的处置旧车产生的增值税1725.66了。。

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齐红老师 解答 2023-10-07 16:02

一万五/1.13 其他业务收入应该是这个。

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快账用户4522 追问 2023-10-07 16:06

那我的其他业务收入算错了?15000/1.13应该是固定资产清理的贷方数吧?

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齐红老师 解答 2023-10-07 16:08

对的,是的,是这么做的。

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