借:应付职工薪酬-工资 贷:应收账款-甲方
老师好!我们是乙方,和甲方签订了工程建设合同。其中一部分工程款,甲方直接发给我们的农民工。我如何账务处理?凭证附件是什么?
我们跟甲方有个工程,甲方把其中一部分工程款没有转给我们,而是代发了农民工工资,并向我们提供了几十个签字的农民工工资表,这部分钱我们是冲应收账款吗,那几十个农民工工资表可以直接做成本吗?
承包了甲方的工程,甲方跟我们签订合同,甲方会直接付一部分工资给农民工,这部分不走我们公户。这部分农民公工资怎么做账
我们单位承包了个甲方的劳务工程,甲方直接付一部分劳务工资给临时民工,不经过我单位公户。我们怎么做分录
老师,我们分包了一个工程项目,甲方在支付进度款时,有一部分是用农民工工资专用户以工资形式直接支付给我们公司农民工(我们做工资表提交给甲方的),对于这部分进度款,我们还需要开发票给甲方吗?现在甲方要求我们对这部分开票。
老师,我是29期学员,已经看完了22期的回放,着急上班的话,可以把汇算清缴的资料提前发到群里吗
我们公司投资了一家别的公司 占股份20% 20万 钱打过去了 这个分录怎么做?
请教一下,非常感谢! 1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
1-增值税和合同负债不是分开算的吗? 增值税怎么会计入合同负债里面的?不应该分开算的吗? 2-题目里面 借:应交税费——未交增值税8800 贷:应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁?看不懂,为什么要这样转换? 已经按履约进度确认收入了,为什么增值税要这样处理??没履约前收的增值税的名称是什么?履约了一部分后,收的增值税名称是什么要怎么处理。
香港公司和大陆公司法人有关联是否存在风险呢?
老师,中级会计难还是在记账公司做会计难
老师,可以员工服务费提成由第三方公司开票收款吗,签个代收协议可以吗
老师,我们公司购买对方公司持有的另外一家公司的股权,账务怎么处理??
用了以前年度损益调整科目,当月的未分配利润和净利润都是逻辑关系对不上的,需要调利润表吗。还是不用调,对不上就对不起
老师无票收入附加付款凭证,比如餐饮行业一天的收入第二天一笔进入银行的,有些开发票了,有些没有开发票,,这样的无票的收入怎么付原始凭证啊
我们干劳务的民工是找的劳务公司,劳务公司给我单位开劳务票。一部分由甲方直接结算给民工,另外一部分工资是由我单位结算给劳务公司。3方挂账分录怎么做
甲方代付工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:应收账款-甲方 你们支付劳务公司工资 借:工程施工-直接费用-劳务分包费 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款
劳务费一共60万 甲方给劳务公司付了30 我们付了30 劳务公司给我们单位开60万劳务票 给劳务公司付款分录怎么做
借:工程施工-直接费用-劳务分包费 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款30 应收账款30