同学你好 都有发票吗
公司有一施工项目,我们是施工方,甲方代发了农民工工资,现在我们想从劳务公司,让劳务公司开发票给我们,然后签一个三方协议(甲方,施工方,劳务公司)约定劳务款(农民工工资)直接从甲方代发?这种方式可行吗?如果可行,我们的账务怎么处理?
我公司跟甲方签订建筑安装服务合同。开给甲方发票为建筑安装工程服务。我公司把一部分建筑安装分包出去给乙方,付款时乙方开具建筑安装工程服务费发票给我公司。请问老师,我公司与乙方签订分包合同是否可行?乙方开具的发票我司是否能接收?
老师,我们是建筑劳务公司,本月我们收到甲方工程款,其中一部分工程款甲方直接付给农民工,一部分打入我们公司公户,但是本月我们没有给甲方开票,我该怎么入账
老师你好!就是我们是建设工程的,我们是合同的乙方,合同甲方去银行贷款把100万打进了我们的公账上,其中有90万是他们的款,我们要怎么处理把这笔90万打给他们呢
老师好!我们是乙方,和甲方签订了工程建设合同。其中一部分工程款,甲方直接发给我们的农民工。我如何账务处理?凭证附件是什么?
老师您好,社保基数申报是按照个税申报系统里申报的工资核算吗?个税申报工资1-12属期是上年12月-本年11月的,次月发放工资
固定资产减值准备在计提吋,它是贷方余额吧!
汇算清缴退的税,计入营业外收入吗
2024年4季度开错18万的发票,2025年1季度,开红冲发票后,在重新开18万发票,可以2025年一季度的30万额度就剩12万了,是不是后面只能开12万发票
老师月末结转进销项这么做的:借销项税额贷未交增值税,借未交增值税贷进项税额,没有通过转出未交这个扭转可以吗,次月申报缴纳时做的借未交增值税贷银行存款,这样各项就平了
一般纳税人小企业会计准则税务稽查补交去年城市维护建设税及滞纳金会计分录
您好,每月末结转进销项可以借记销项税额,代未交增值税吗次月交税时借记未交增值税贷记银行存款
学校的卖树款收入如何处理
我前三个季度都是3.2—3.5到最后一个季度按3.5报可以弥补前三个季度少交的钱是吧企业所得税老师
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
我给甲方开工程款发票了,甲方发给我们工人的工资不开票也不给发放凭证。
那你就先暂估成本
老师您可能没明白我的意思,比如开给甲方发票我做应收款4万,甲方把其中的1万直接付给了我家的工人,另外3万我收银行存款。分录怎么写?
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷应收账款 借银行 贷应收账款
老师列的第三个分录附件是什么?正常咱自己发工人工资是工资表+银行转账回单。甲方不给回单复印件不给代发证明,只有自己做的工资表税务认可吗?
同学你好就是委托发工资的协议