叫甲方写个委托收款书,说收100万,10万是工程款
老师,我们和甲方签订了5千万甲供材的合同,工程都快竣工了,甲方才打进来几十万的工程款而且都做了人工,我该怎么准备税务稽查,他们把材料款都从他们甲方房产公司走账了,我们这边怎么处理呢
老师你好!就是我们是建设工程的,我们是合同的乙方,合同甲方去银行贷款把100万打进了我们的公账上,其中有90万是他们的款,我们要怎么处理把这笔90万打给他们呢
老师,你好!我们公司有一笔100万进账,这笔钱是甲方向银行贷款,然后银行直接把钱打进我们的公账100万,这笔钱怎么做账呢
老师:您好我们是建筑公司,分包甲方合同100万,我们开出去100万建筑发票,甲方给我们90万款,10万给工人代发工资,这样我们的账就少10万。我们该怎么处理。这样多给甲方开了10万发票怎么处理呢
老师,我们建筑公司比如我100万工程款,但是甲方审计减了10万,我理解的我们开发票90万,收款90万就可以了,但是甲方现在要让我们开10万收据怎么办,我们怎么入账
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
跨区域预交的附加税在电子税务局的哪个报表抵扣
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整,分录怎么做
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整平
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调平
我们是企业,抖音卖货,抖音抽取的佣金直接从产品收入里面扣除后将货款打回给企业,佣金抖音平台会开回增值税发票,我这个佣金怎么入账,才能平账
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品账是没有平的吗?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
老师,那就是我们的收入就确认为10万,其余90万就跟我们没有关系了,是吗
是的,把收到的90万做挂甲方的往来就是了哈 借:银行存款 100 贷:应收账款10 其他应付款90
然后支付给他们的时候就借其他应付款90万 贷银存 90万,是这样吗,我们这边有没有什么税务风险呢
只有那样做了哈,没税务风险的
好的,老师,就是不用让他们开发票过来报销,直接就写一个委托收款书就可以,是吗?我还想再确认一遍,因为金额太大,就再确认一遍
直接写委托书就可以了 哈
好的,谢谢老师,非常感谢
那我们这个季度就只用确认10万元的收入了,是吗
是的,就是那个意思
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
好的,非常感谢您
礼貌用语请勿回复
老师,就是是个人向银行贷款,然后我们也把钱打到他的私卡上可以吗
个人贷款最好不要在公司上过,操作方法也是一样的
好的,谢谢老师
你觉得好就可以了,不用再回复,你回复我也必须回复哈