您好,只看残疾人人员人数够了就行,因为括号里是小于等于0,就没有残保金缴纳额 有残疾人职工的单位:某年度残保金缴纳额=(该年度单位在职职工人数×1.5%-该年度单位实际安排残疾人就业人数)×该年度单位在职职工年平均工资
老师我公司25人,没有残疾人,全年工资总额是93万,那残保金计算公式25人成1.5%成平均工资37200=13950是要缴纳的残保金金额啊?这样算对吗
1、按比例应安排残疾人就业人数=上年用人单位在职职工人数×1.5%; 2、应缴金额=(按比例应安排残疾人就业人数-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资; 3、实际应缴金额=应缴金额-减免金额。 残保是这样算分吗?
老师,关于申报缴纳残保金,这公司安排的残疾人数比例刚好够,但是这残疾人实际工资是比残保金中年平均工资总额少的,请问这残疾人数够了,金额比推送的年平均工资合计金额少的话还用公司缴纳残保金吗?还是说只看残疾人人员人数够了就行呀?
请问老师,按照残保金减免公式,如果公司招聘残疾人比例大于1.5%,即时员工数大于30人,是不也可以不用缴纳残保金?比如我公司上年职工111人,上年安排残疾人3人,上年工资总额500万元,年平均工资4.5万 应缴纳残保金=(111×1.5%—3)×4.5=-6万,也就是实际安排残疾人数只要大于1.5%,残保金就可以100%减免?
请问老师,按照残保金减免公式,如果公司招聘残疾人比例大于1.5%,即时员工数大于30人,是不也可以不用缴纳残保金?比如我公司上年职工111人,上年安排残疾人3人,上年工资总额500万元,年平均工资4.5万 应缴纳残保金=(111×1.5%—3)×4.5=-6万,也就是实际安排残疾人数只要大于1.5%,残保金就可以100%减免?
我是一家商贸企业,有出口退税资格。期初留抵税额50,当期内销货物销项税额200万,当期购进货物1000万元,取得进项税额130万元,其中一半用于出口,出口退税率13%。 那么当期应申请出口退税金额怎么计算? 当期应纳税款怎么计算?
支付给个人空调维修费,没有发票怎么入账
老师你好,建账前的应收款没有做上,现在收回来了怎么做分录
固定资产累计折旧已经计提完了,接下来要做什么账务处理,固定资产还继续使用
分公司从总公司调货,并且直接转账支付货款,我可以做主营业务收入吗
我24年分期付款进的货然后分录是借:预付 贷:银行,然后我25年1月入库的分录是借:库存商品,应交税费,贷:预付账款,然后也是1月卖出去的,那我要怎么改分录才能成本和收入匹配啊?能讲一个具体分录怎么改吗?
一般纳税人已经开有3%的专用劳务票出去,采购货物开回3%的专票,请问这个可以抵扣我开出去的发票的税款吗
老师我整理思路的对不对
我24年进货然后25年卖出去那我现在这个企业所得税填报就有半年累计利润但是半年累计成本就是0了那不就我卖出去但是减不了我进货的成本那我还要多交税那这咋整啊
分公司注销了,账上的余额转回总公司怎么做账呢
老师,括号中的该年度单位在职职工人数是电子税务局推送过来的那人数吗?这人数和还有公司年度总金额是根据个税系统里边推送过来的吗?跟社保那里没关系吧?因为公司社保和个税的金额不一样的,社保的低
您好,这是自己填的,不是推送的,就是个税申报发工资的人数,金额是财务账套应付职工薪酬贷方累计发生额
老师这跟社保那里没关系吧?公司社保缴纳的基数都比个税上低
您好,没关系的,现在小企业大多数不全额交社保的,企业生存都困难,经济环境这么差
因为残联申报系统要提供残疾人银行发放回单,所以就按实发的没事呗
您好,是的呢,是这么理解的
老师,电子税务局搜索残保金出现这个,但是这个职工工资总额跟个税也对不上,这推送是不是也不对哟
您好啊,今天还推送了呀,去年我们是自己填的,今年还没有申报,跟您个税申报APP对不上,看跟您报表里应付职工薪酬累计贷方发生额对不对,也不知道这是从哪里取的数,
跟累计应付职工薪酬也对不上,这推送的信息没在待办里边,是我从电子税务局搜索里边搜残疾人社会保障金搜到的
但是我看推送的人数跟个税平均数一致
您好,好咱还是按推送的数据来申报,怕比对不一致跳风险,反正咱残疾人够不用交
让提供残疾人员工劳动合同和工资发放银行回单,如果劳动合同23年到期,那是不是就传这到期合同也没事呀?毕竟是核实的去年的不是。另外银行回单也是实际发放的,也不用管社保金额多少呗
您好,不好意思,中午吃饭去了,没有及时回复您还请原谅。 是的呢,现在申报是2022年的,没有关系