你好,折旧建议最好是从9月份开始的
公司固定资产发票,员工9月取得发票,11月才报销入账,计提折旧是从12开始吗
请问固定资产是6月份购进的,发票开票日期是6月份,但是7月份才入账,那从几月份开始提折旧呢,购入日期是按发票还是按入账时间?
请问老师,我固定资产4月份购买开始使用,但由于前端报销不及时,8月份才拿来拿来财务入账,请问折旧需要补计提5到8月,还是从9月开始计提
7月员工购买的固定资产,7月对方给开了票,但员工8月才报销这张票,发票入了8月的账,那几月计提折旧?
员工7月份购买固定资产,但是当时发票找不到,没报销,现在9月报销,入9月的账,那从几月开始计提折旧?
报统计局的季报财务状况表,说我们的资产总计增速过高,让我写核实原因,这怎么写?
所得税汇算清缴是花钱让审计报的,这个是调表不调账的吧,我看到我们财务24年12月份的账故意没订,不知道是干嘛? 然后还有24年的财务报表年报也没做,这个也会有影响吗?
老师,我们制造费用很高,我把品质部,仓库,车间管理人员的工资全部做到管理费用说得过去吗
老师 建筑企业 结转成本时一定要走合同成本部这个科目吗?
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
老师你好 补交以前年度收入和税款的分录直接 (收入借:应收账款 贷:利润分配 )(补交税时借:利润 贷:银行)这样操作可以吗实用小企业会计准则,因为走以前年度调整损益会影响资产负债表和利润表不平
老师好,小规模纳税人现在处理使用过的固定资产可以按更优惠税率1%吗?还是必须按3%减按2%
2023年6月注册款30万,实缴款写2050年实缴,还没缴款,一般可以几年内实缴。已经有未分配利润100万。
填统计局报表,申报完之后,被统计局验收未通过,让我写核实原因,说我们的资产总计增速过高,这怎么写核实原因,就是真实的按报表来填的?
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意思是看入账时间,不看开票时间?
9月入账,9月开始折旧?还是10月开始折旧?
意思是看入账时间,不看开票时间? 是的
你们资产已经在用了吧,这样的话,最好是9月份开始计提
7月份买的,7月份就在用了,只是员工没找到发票,这个月才找到发票,拿来报销了
这样的话,建议9月份 开始折旧,因为已经在用了
因为之前不确定还能不能找到发票,7月的时候没有做过账务处理
这个实务中很常见,没事的