你好,之前开了蓝色发票的需要。
退给供货商的货,退货的负数对方没有开具负数发票,退货数据在我们的物流系统里,这部分我们应该怎么入账?包括税金什么的!财务系统里我们两家单位还有往来!具体账务处理怎么做?
我们卖给客户货物,对方退货了,然后给我们赔偿款,这个需要给对方开发票吗?怎么开
老师,请教下, 我们送的货物给对方,退方退回,但是我们需对方补运费,我们给他们开13%的销售货物的发票,但是我们给他们补的运费,该怎么开票给他们呢
对方单位退货物给我们,我们要给他们开负数发票么?
老师,我们是销售方,去年的货物发生退货,我当时开的普票,我现在给他开负数发票,我第二联要寄给购买方吗
您好,我这边是一个项目部需要招会计,请问是要做套账还是简单日常收支明细这种
24年11月12月的社保费 个人和公司交的一块进了费用 没有单独挂其他应收款 -个人部分 现在给发工资的应该怎么做账 还是怎么调整
你好,老师,预充天然气费用,收到增值税专用发票,怎么做分录
累计折旧本年减少数是固定资产清理的数么?
餐饮业的工资计提和发放分录怎么做呢?
A民非组织转让收入300万给B民非组织,B民非组织正常开票纳税后,将此收入300万或者视情况调整数额捐赠回给A民非组织,请问合法合规吗
老师您好,24年的申报表在电子税务局显示不能更正往期的
老师,我们以前缓缴期间有申请的即征即退,没有退,现在怎么申请退这个即征即退呢?还有一个问题就是以前申请的即征即退,可能有有问题,现在要改报表,改的话怎么改呢?是不是只能改一般计税数据呢?
2月新建账,库存现金的期初余额,借方累计,贷方累计根据什么数据录入,目前有一月的资产负债表,利润表,24年到25年1月的明细账和总账
问下老师,1月份的个税是不是就是1月份的收入减扣除项目,老师看下我这个税算的对吗,工资是到账工资没加社保449.所以扣除项目也减449.帮忙看下错在哪里?
他们需要给我们提供红字信息表么?还是我直接开出来就行了
购买方认证了,购买方开,其他的都是销售方开。
是开的普票,也不需要认证啊,这个情况是销售方开么
不需要红字信息表,不需要认证发票收回来红冲就可以啊。